เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/1130 |
---|---|
วันที่ | 19 เม.ย. 2566 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 25 เม.ย. 2566 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 660974 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6607/000104 จำนวนเงิน : 5,723 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 เม.ย. 2566 |
หลอดไฟ 18 วัตต์ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070646 จำนวนเงิน : 5,723.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 เม.ย. 2566 |
010400-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 5,723 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 44 |
วันที่ส่งมอบ : 27 เม.ย. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6607/000159 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 เม.ย. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,723.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 พ.ค. 2566 |