เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.1.2/607 |
---|---|
วันที่ | 19 เม.ย. 2562 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | กระติกน้ำร้อน 1 อัน |
วันที่ต้องใช้ | 30 เม.ย. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620714 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000074 จำนวนเงิน : 1,690 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 เม.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121676 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070560 จำนวนเงิน : 1,690 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 เม.ย. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 1,690 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 เม.ย. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 24 |
วันที่ส่งมอบ : 21 พ.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000061 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 พ.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/4540 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,690 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 มิ.ย. 2562 |