เลขที่หนังสือมข 0201.1.15/459
วันที่10 เม.ย. 2562
หน่วยงานกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุจำนวน 19 รายการ
วันที่ต้องใช้30 เม.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620717


#620717-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000077

จำนวนเงิน : 47,435

วันที่ของรายงานฯ : 24 เม.ย. 2562

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 รายการ
1สังกะสีเมทัลชีส
2.เหล็กตัวซี
3.เหล็กกล่อง
4.ใบตัดเหล็ก
5.ลวดเชื่อม
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 รายการ
1สังกะสีเมทัลชีส
2.เหล็กตัวซี
3.เหล็กกล่อง
4.ใบตัดเหล็ก
5.ลวดเชื่อม
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070553

จำนวนเงิน : 47,435

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 เม.ย. 2562

0116-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.โฮมรีเทล

จำนวนเงิน : 47,435

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 รายการ
1สังกะสีเมทัลชีส
2.เหล็กตัวซี
3.เหล็กกล่อง
4.ใบตัดเหล็ก
5.ลวดเชื่อม
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ค. 2562

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 รายการ
1สังกะสีเมทัลชีส
2.เหล็กตัวซี
3.เหล็กกล่อง
4.ใบตัดเหล็ก
5.ลวดเชื่อม
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 1 พ.ค. 2562

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 รายการ
1สังกะสีเมทัลชีส
2.เหล็กตัวซี
3.เหล็กกล่อง
4.ใบตัดเหล็ก
5.ลวดเชื่อม
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000008

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 พ.ค. 2562

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 รายการ
1สังกะสีเมทัลชีส
2.เหล็กตัวซี
3.เหล็กกล่อง
4.ใบตัดเหล็ก
5.ลวดเชื่อม
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3906

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 47,435

วันที่เบิกจ่าย : 13 พ.ค. 2562