เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.16/1029 |
---|---|
วันที่ | 10 พ.ค. 2566 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 18 มิ.ย. 2566 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 661066 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6608/000068 จำนวนเงิน : 33,600.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 พ.ค. 2566 |
รายการที่ 1-2 ร้าน เจริญการ์เด้น |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127422 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66080419 จำนวนเงิน : 33,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ค. 2566 |
010000-127422 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย 3 ราย จำนวนเงิน : 32,274.00 |
1. ร้าน เจริญการ์เด้น = 25,000.- บาท 2. บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 3,774.- บาท 3. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 3,500.- บาท |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ค. 2566 |
1. ร้าน เจริญการ์เด้น = 25,000.- บาท 2. บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 3,774.- บาท 01RE6608/000235 3. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 3,500.- บาท 01RE6608/000134 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. ร้าน เจริญการ์เด้น = 25,000.- บาท .2.2/7130 2. บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 3,774.- บาท .2.2/7127 3. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 3,500.- บาท .2.2/6798 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6608/000070 จำนวนเงิน : 2,350.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 พ.ค. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127422 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66080420 จำนวนเงิน : 2,350.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ค. 2566 |
010000-127422 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 2,070.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 พ.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6608/000180 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 พ.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7126 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,070 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 มิ.ย. 2566 |