เลขที่หนังสือ | อว 660201/222 |
---|---|
วันที่ | 22 มี.ค. 2566 |
หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
ชื่องานโครงการ | 1.หูฟัง ห้องควบคุมเสียง 4 เครื่อง 2.ไมโครโฟนติดหน้าอก 2 ชุด 3.ไมค์บูม 3 เครื่อง 4.ชุดไฟสตูดิโอแบบ LED 12 เครื่อง 5.เครื่อง MIXER สถานีวิทยุ 1 เครื่อง |
วันที่ต้องใช้ | 23 มิ.ย. 2566 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 661085 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6608/000114 จำนวนเงิน : 47,770 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 มิ.ย. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090029 จำนวนเงิน : 47,770.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มิ.ย. 2566 |
010000-125386 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล จำนวนเงิน : 47,730 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000177 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 มิ.ย. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8871 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 47,730 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ค. 2566 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6608/000115 จำนวนเงิน : 77,580 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 มิ.ย. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090030 จำนวนเงิน : 77,580.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มิ.ย. 2566 |
010000-125386 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำนวนเงิน : 62,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000131 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9572 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 62,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.ค. 2566 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000022 จำนวนเงิน : 215,880 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ส.ค. 2566 |
ทำสัญญา |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110253 จำนวนเงิน : 215,880.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ส.ค. 2566 |
010000-125386 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 215,880 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ย. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000023 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ย. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15193 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 215,880 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 พ.ย. 2566 |