เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/2804 |
---|---|
วันที่ | 5 ก.ค. 2566 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 22 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 12 ก.ค. 2566 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 661345 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6610/000070 จำนวนเงิน : 21,303.70 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ก.ค. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127397 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66100445 จำนวนเงิน : 21,303.70 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ค. 2566 |
010000-127397 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 21,303.70 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 ก.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000261 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10991 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,303.70 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ส.ค. 2566 |