เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.8/84 |
---|---|
วันที่ | 13 ก.ค. 2566 |
หน่วยงาน | ศูนย์อาเซียน |
ชื่องานโครงการ | 1.ตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอุปกรณ์วัสดุคงทนถาวรเครื่องพิมพ์ 2.จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
วันที่ต้องใช้ | 31 ส.ค. 2566 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 661470 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000080 จำนวนเงิน : 500 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110451 จำนวนเงิน : 500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2566 |
010050-1103 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 500 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ส.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 29 ส.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000187 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ส.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11560 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 500 |
วันที่เบิกจ่าย : 31 ส.ค. 2566 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000081 จำนวนเงิน : 4,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110450 จำนวนเงิน : 4,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2566 |
010050-1103 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.เอเอส ซิสเต็ม จำนวนเงิน : 4,300 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ส.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 30 ส.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000245 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ส.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11565 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 31 ส.ค. 2566 |