เลขที่หนังสือ | อว 662001.2.11/454 |
---|---|
วันที่ | 26 ก.ค. 2566 |
หน่วยงาน | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
ชื่องานโครงการ | 1.ถังปั่นสุพรีมสปินม็อบ 2.กระบอกฉีดน้ำ 3.ถังขยะพลาสติก 4.ถังขยะติดเชื้อ 5.ไม้ม็อบฟองน้ำ |
วันที่ต้องใช้ | 10 ส.ค. 2566 |
ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 661496 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6611/00001 จำนวนเงิน : 28,462 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127595 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F66110010 จำนวนเงิน : 28,462.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2566 |
013-127595 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.ยูเนี่ยนซายน์เทรดดิ้ง จำนวนเงิน : 28,462 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.ย. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ย. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 662001.1.2.2/11789 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,462 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2566 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6611/00002 จำนวนเงิน : 2,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127595 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F66110009 จำนวนเงิน : 2,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2566 |
013-127595 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.แอลไลค์ อิเลคตรอนิกส์ฯ จำนวนเงิน : 2,400 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 ส.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6611/00006 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ส.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11626 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ย. 2566 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6611/00003 จำนวนเงิน : 18,146 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127595 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F66110008 จำนวนเงิน : 18,146.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2566 |
013-127595 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.แอลไลค์ อิเลคตรอนิกส์ฯ จำนวนเงิน : 18,146 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 ส.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6611/00007 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ส.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11625 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,146 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ย. 2566 |