เลขที่หนังสืออว 662001.2.11/454
วันที่26 ก.ค. 2566
หน่วยงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่องานโครงการ1.ถังปั่นสุพรีมสปินม็อบ
2.กระบอกฉีดน้ำ
3.ถังขยะพลาสติก
4.ถังขยะติดเชื้อ
5.ไม้ม็อบฟองน้ำ
วันที่ต้องใช้10 ส.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบพันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน661496


#661496-1 - วัสดุ 2 รายการ ถุงมือ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6611/00001

จำนวนเงิน : 28,462

วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2566

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127595

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F66110010

จำนวนเงิน : 28,462.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2566

013-127595
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจ.ยูเนี่ยนซายน์เทรดดิ้ง

จำนวนเงิน : 28,462

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.ย. 2566

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ย. 2566

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ :

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 662001.1.2.2/11789

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,462

วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2566

#661496-2 - วัสดุ 3 รายการ หลอดไฟ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6611/00002

จำนวนเงิน : 2,400

วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2566

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127595

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F66110009

จำนวนเงิน : 2,400.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2566

013-127595
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจ.แอลไลค์ อิเลคตรอนิกส์ฯ

จำนวนเงิน : 2,400

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2566

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 31 ส.ค. 2566

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6611/00006

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ส.ค. 2566

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11626

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,400

วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ย. 2566

#661496-3 - วัสดุ 5 รายการ หลอดไฟ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6611/00003

จำนวนเงิน : 18,146

วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2566

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127595

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F66110008

จำนวนเงิน : 18,146.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2566

013-127595
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจ.แอลไลค์ อิเลคตรอนิกส์ฯ

จำนวนเงิน : 18,146

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2566

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 31 ส.ค. 2566

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6611/00007

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ส.ค. 2566

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11625

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,146

วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ย. 2566