เลขที่หนังสืออว 660201.1.16/1962
วันที่21 ส.ค. 2566
หน่วยงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ1.จ้างเหมารถเครน 1 งาน
2.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 100 ลิตร
3.สลิงผ้า 4 ตัน
4.เชือกพูสิก 2 เส้น
วันที่ต้องใช้27 ก.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน661598


#661598-1 - จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000210

จำนวนเงิน : 4,400

วันที่ของรายงานฯ : 28 ส.ค. 2566

น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127431

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110969

จำนวนเงิน : 4,400.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ส.ค. 2566

010000-127431
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก

จำนวนเงิน : 3,944

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.ย. 2566

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ย. 2566

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000127

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ย. 2566

หักล้างเงินยืมเลขที่ 66012028
นายบุญสม เกษแก้วกาญจน์
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/12233

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,944

วันที่เบิกจ่าย : 13 ก.ย. 2566

#661598-2 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000211

จำนวนเงิน : 5,100

วันที่ของรายงานฯ : 28 ส.ค. 2566

สายสลิง
เชื้อกพลูสิค
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127431

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110968

จำนวนเงิน : 5,100.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ส.ค. 2566

010000-127431
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 3,950

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2566

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ย. 2566

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE66612/000099

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.ย. 2566

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,100

วันที่เบิกจ่าย : 11 ก.ย. 2566

#661598-3 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000209

จำนวนเงิน : 57,780

วันที่ของรายงานฯ : 28 ส.ค. 2566

จ้างเหมาเช่ารถเครน
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127431

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110966

จำนวนเงิน : 57,780.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ส.ค. 2566

010000-127431
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอ็นจิเนียริ่งเซฟอินสเปคเตอร์แอนด์เทสท์ จำกัด

จำนวนเงิน : 57,780

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.ย. 2566

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : --------

วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ย. 2566

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000218

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ย. 2566

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13051

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 57,780

วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2566