เลขที่หนังสือมข 0201.1.5/1543
วันที่14 พ.ค. 2562
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรงอาคารและถนน
วันที่ต้องใช้15 มิ.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620776


#620776-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ1.เสื้อกั๊กสะท้อนแสง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000058

จำนวนเงิน : 27,231.50

วันที่ของรายงานฯ : 22 พ.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 123338

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080555

จำนวนเงิน : 27,231.50

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ค. 2562

010000-123338
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่นเอกพล

จำนวนเงิน : 12,462.40

รายการที่ 1. บจก. ขอนแก่นเอกพล = 17,462.40 บาท
รายการที่ 2-6 บจก. ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต = 9,130.00 บาท
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ :

รายการที่ 1. บจก. ขอนแก่นเอกพล เลขที่ IV6207023
รายการที่ 2-6 บจก. ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต เลขที่ IV0000056
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ :

บจก. ขอนแก่นเอกพล
บจก. ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต 01RE6209/000122
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

บจก. ขอนแก่นเอกพล อว 660201.1.2.2/5945
บจก. ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต อว 660201.1.2.2/

#620776-2 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000058

จำนวนเงิน : 9,130

วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 123338

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080555

จำนวนเงิน : 9,130

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 พ.ค. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก.

จำนวนเงิน : 9,130

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000122

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 มิ.ย. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5769

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,130

วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ค. 2562