เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.5/1543 |
---|---|
วันที่ | 14 พ.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรงอาคารและถนน |
วันที่ต้องใช้ | 15 มิ.ย. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620776 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000058 จำนวนเงิน : 27,231.50 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 พ.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080555 จำนวนเงิน : 27,231.50 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ค. 2562 |
010000-123338 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่นเอกพล จำนวนเงิน : 12,462.40 |
รายการที่ 1. บจก. ขอนแก่นเอกพล = 17,462.40 บาท รายการที่ 2-6 บจก. ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต = 9,130.00 บาท |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
รายการที่ 1. บจก. ขอนแก่นเอกพล เลขที่ IV6207023 รายการที่ 2-6 บจก. ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต เลขที่ IV0000056 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
บจก. ขอนแก่นเอกพล บจก. ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต 01RE6209/000122 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
บจก. ขอนแก่นเอกพล อว 660201.1.2.2/5945 บจก. ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต อว 660201.1.2.2/ |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000058 จำนวนเงิน : 9,130 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080555 จำนวนเงิน : 9,130 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 พ.ค. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 9,130 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000122 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 มิ.ย. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5769 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,130 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ค. 2562 |