เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/684 |
---|---|
วันที่ | 25 ส.ค. 2566 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ย. 2566 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 661650 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000274 จำนวนเงิน : 7,640 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ส.ค. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66120054 จำนวนเงิน : 7,640.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.ย. 2566 |
010100-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 7,640 |
บจก.ไอทีคอนเนอร์ บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 1400 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.ย. 2566 |
บจก.ไอทีคอนเนอร์ บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 1400 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.ย. 2566 |
บจก.ไอทีคอนเนอร์ บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 1400 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000158 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.ย. 2566 |
บจก.ไอทีคอนเนอร์ 6240 01RE6612/000328 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 1400 01RE6612/000158 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
บจก.ไอทีคอนเนอร์ 6240 01RE6612/000328 .2.2/13069 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 1400 01RE6612/000158 .2.2/12352 |