เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.5/1539 |
---|---|
วันที่ | 14 พ.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | 1.ผ้าใบเต็นท์สีขาว 1 หลัง 2.โต๊ะพับอเนกประสงค์ 1 ตัว 3.เก้าอี้พลาสติก 2 ตัว 4.เสื้อคลุมดต๊ะ 10 ผืน |
วันที่ต้องใช้ | 25 พ.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620781 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000089 จำนวนเงิน : 20,608.20 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080681 จำนวนเงิน : 20,608.20 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ค. 2562 |
010700-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.บ่อแกค้าเหล็ก ผ้าใบ จำนวนเงิน : 13,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ก.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000034 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5771 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ค. 2562 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000089 จำนวนเงิน : 1,760 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080681 จำนวนเงิน : 1,760 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ค. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999จก. จำนวนเงิน : 1,760 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000035 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5770 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,760 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ค. 2562 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000089 จำนวนเงิน : 3,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080681 จำนวนเงิน : 3,700 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 มิ.ย. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางนันทวรรณ กองไตร จำนวนเงิน : 3,700 |
จ่ายคืนนางสาวปิติยาพร ภูงาม ผู้สำรองการจ่ายเงิน | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ก.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 4 ก.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000039 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5767 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ค. 2562 |