เลขที่หนังสือมข 0201.1.5/1539
วันที่14 พ.ค. 2562
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ1.ผ้าใบเต็นท์สีขาว 1 หลัง
2.โต๊ะพับอเนกประสงค์ 1 ตัว
3.เก้าอี้พลาสติก 2 ตัว
4.เสื้อคลุมดต๊ะ 10 ผืน
วันที่ต้องใช้25 พ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620781


#620781-1 - 1.ผ้าเต้น

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000089

จำนวนเงิน : 20,608.20

วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080681

จำนวนเงิน : 20,608.20

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ค. 2562

010700-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.บ่อแกค้าเหล็ก ผ้าใบ

จำนวนเงิน : 13,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ก.ค. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ค. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000034

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ค. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5771

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,000

วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ค. 2562

#620781-2 - 1.โตีะ2.เก้าอี้

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000089

จำนวนเงิน : 1,760

วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080681

จำนวนเงิน : 1,760

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ค. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999จก.

จำนวนเงิน : 1,760

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ค. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000035

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ค. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5770

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,760

วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ค. 2562

#620781-3 - 1.ผ้าคลุมเก้าอี้

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000089

จำนวนเงิน : 3,700

วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080681

จำนวนเงิน : 3,700

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 มิ.ย. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นางนันทวรรณ กองไตร

จำนวนเงิน : 3,700

จ่ายคืนนางสาวปิติยาพร ภูงาม ผู้สำรองการจ่ายเงิน
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ก.ค. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 4 ก.ค. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000039

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.ค. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5767

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,700

วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ค. 2562