เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/3707 |
---|---|
วันที่ | 31 ส.ค. 2566 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | 1.ยางมะตอยน้ำ 2 ถัง 2.ซิลิโคลน สีเทา 12 หลอด |
วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ย. 2566 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 661690 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6612/000034 จำนวนเงิน : 15,450.80 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.ย. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127397 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66120199 จำนวนเงิน : 15,450.80 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.ย. 2566 |
010000-127397 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 15,450.80 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ก.ย. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ย. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000260 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ย. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12974 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,450.80 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2566 |