เลขที่หนังสือมข 0201.1.14/235
วันที่13 พ.ค. 2562
หน่วยงานกองบริการหอพักนักศึกษา
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุจำนวน 14 รายการ
วันที่ต้องใช้24 พ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620783


#620783-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000086

จำนวนเงิน : 39,480

วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080683

จำนวนเงิน : 39,480

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ค. 2562

0117-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง

จำนวนเงิน : 38,480

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 มิ.ย. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2

วันที่ส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000059

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มิ.ย. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5439

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,480

วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ค. 2562