เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.13/944 |
---|---|
วันที่ | 15 พ.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองการกีฬา |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 17 พ.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620789 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000071 จำนวนเงิน : 23,488 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080429 จำนวนเงิน : 23,488 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ค. 2562 |
0118-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เจริญยิ่งซัพพลาย จำนวนเงิน : 23,488 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 มิ.ย. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 4 มิ.ย. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000006 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 มิ.ย. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4764 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,488 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 มิ.ย. 2562 |