เลขที่หนังสือมข 0201.1.1.2/796
วันที่24 พ.ค. 2562
หน่วยงานกองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ1.เครื่องฟอกอากาศ
2.เครื่องสำรองไฟ
3.โต๊ะกลางรับแขก
วันที่ต้องใช้30 พ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบอภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620811


#620811-1 - ส่งคืนเนื่องจากประมาณการราคาต่ำเกินไป / โต๊ะกลางรับแขก

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000111

จำนวนเงิน : 1,500

วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2562

ส่งคืนเนื่องจากประมาณการราคาต่ำเกินไป
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 122816

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080793

จำนวนเงิน : 1,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2562

#620811-2 - เครื่องฟอกอากาศ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000110

จำนวนเงิน : 25,000

วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 122816

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080795

จำนวนเงิน : 25,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์

จำนวนเงิน : 19,990

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.ค. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 17 มิ.ย. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000069

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มิ.ย. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5244

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,990

วันที่เบิกจ่าย : 25 มิ.ย. 2562

#620811-3 - เครื่องสำรองไฟ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000112

จำนวนเงิน : 5,000

วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 122816

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080811

จำนวนเงิน : 5,000

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์

จำนวนเงิน : 3,990

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 17 มิ.ย. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000067

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มิ.ย. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5245

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,990

วันที่เบิกจ่าย : 25 มิ.ย. 2562