เลขที่หนังสือ | อว 66021.2.1/1720 |
---|---|
วันที่ | 23 พ.ย. 2566 |
หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
ชื่องานโครงการ | ขอแจ้งจัดหาพัสดุโครงการสีฐานเสติวัล บุญสมมาบูชานาค ฝ่ายกระทงลอยน้ำ |
วันที่ต้องใช้ | 25 พ.ย. 2566 |
ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 670328 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15814 จำนวนเงิน : 250,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030644 จำนวนเงิน : 250,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ธ.ค. 2566 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสุรเชษฐ์ พรจ่าย จำนวนเงิน : 250,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 พ.ย. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 24 พ.ย. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000210 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ย. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17652 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 250,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2566 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15811 จำนวนเงิน : 250,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030645 จำนวนเงิน : 250,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ธ.ค. 2566 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านทรัพย์ทวี แอร์ แอนด์ ซาวน์ จำนวนเงิน : 250,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 พ.ย. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 พ.ย. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000211 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ย. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17651 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 250,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2566 |