เลขที่หนังสืออว 660201.1.5/5409
วันที่6 ธ.ค. 2566
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ1.แบตเตอรี่ 6 ลูก
2.ตะแกรงเหล็กฉีก 1 แผ่น
วันที่ต้องใช้15 ธ.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบอภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน670401


#670401-1 - 2.ตะแกรงเหล็กฉีก 1 แผ่น

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000058

จำนวนเงิน : 395

วันที่ของรายงานฯ : 12 ธ.ค. 2566

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130270

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030387

จำนวนเงิน : 395.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ธ.ค. 2566

010000-130270
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์

จำนวนเงิน : 395

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 16 ม.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000072

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ม.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660210.1.2.2/849

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 395

วันที่เบิกจ่าย : 17 ม.ค. 2567

#670401-2 - 1.แบตเตอรี่ 6 ลูก

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000067

จำนวนเงิน : 39,300

วันที่ของรายงานฯ : 12 ธ.ค. 2566

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130270

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030388

จำนวนเงิน : 39,300.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ธ.ค. 2566

010000-130270
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์

จำนวนเงิน : 39,300

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 16 ม.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000073

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ม.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/848

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,300

วันที่เบิกจ่าย : 17 ม.ค. 2567