เลขที่หนังสือ | อว 660201.3.10/2584 |
---|---|
วันที่ | 6 ธ.ค. 2566 |
หน่วยงาน | ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน |
ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ 2.ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3.ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด |
วันที่ต้องใช้ | 18 ธ.ค. 2566 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 670413 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000079 จำนวนเงิน : 30,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ธ.ค. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030443 จำนวนเงิน : 30,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ธ.ค. 2566 |
010000-123776 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายธนกฤษ ลิ้มติยะกุล จำนวนเงิน : 30,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 004 |
วันที่ส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000226 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ธ.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/194 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ม.ค. 2567 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000079 จำนวนเงิน : 21,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ธ.ค. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030443 จำนวนเงิน : 86,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ธ.ค. 2566 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวอรัญญา เค้าสีดา จำนวนเงิน : 21,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000195 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ธ.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/195 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ม.ค. 2567 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000079 จำนวนเงิน : 35,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ธ.ค. 2566 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030443 จำนวนเงิน : 35,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ธ.ค. 2566 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางอารยา อุดรโสม จำนวนเงิน : 35,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000194 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 662001.1.2.2/196 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ม.ค. 2567 |