| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/994 | 
|---|---|
| วันที่ | 8 ธ.ค. 2566 | 
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง | 
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาติดตั้งฟิลม์กรองแสง อาคารสิริคุณากร 5 จุด | 
| วันที่ต้องใช้ | 30 ธ.ค. 2566 | 
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร | 
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670492 | 
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง | เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000171 จำนวนเงิน : 93,323.20 | วันที่ของรายงานฯ : 27 ธ.ค. 2566 | |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ | ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130336 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040022 จำนวนเงิน : 93,323.20 | วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ม.ค. 2567 | 010000-130336 | 
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย | ชื่อผู้ขาย : ร้านเซอร์วิสแอร์แอนด์ฟลิ์ม จำนวนเงิน : 93,323.20 | ||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง | วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ม.ค. 2567 | ||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน | ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - | วันที่ส่งมอบ : 8 ม.ค. 2567 | |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ | เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000074 | วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ม.ค. 2567 | |
| 8 | เบิกจ่าย | เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/926 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 93,323.20 | วันที่เบิกจ่าย : 18 ม.ค. 2567 |