เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/2090 |
---|---|
วันที่ | 27 ธ.ค. 2566 |
หน่วยงาน | กองการกีฬา |
ชื่องานโครงการ | 1.ชุดแทร๊คสูท 600 ชุด 2.เสื้อโปโล 239 ตัว |
วันที่ต้องใช้ | 15 ม.ค. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 670521 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000010 จำนวนเงิน : 59,750.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ม.ค. 2567 |
อว 660201.1.2.2/329 ลว 3 มกราคม 2567 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130449 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040210 จำนวนเงิน : 59,750.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ม.ค. 2567 |
010000-130449 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท กีล่า สปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน : 59,750 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ม.ค. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 ม.ค. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000292 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ม.ค. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3646 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 59,750 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 มี.ค. 2567 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000008 จำนวนเงิน : 498,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ม.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130449 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040209 จำนวนเงิน : 498,000.0 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ม.ค. 2567 |
010000-130449 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท กีล่า สปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน : 498,000 |
ใบสั่งจ้างเลขที่ 01PO6704/000011 ลว. 11มค2567 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ม.ค. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 ม.ค. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000253 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2394 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 498,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2567 |