เลขที่หนังสือ | อว 0201.1.15/048 |
---|---|
วันที่ | 9 ม.ค. 2567 |
หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
ชื่องานโครงการ | 1.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ 2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ |
วันที่ต้องใช้ | 14 ม.ค. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 670539 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 660201.1.2.2/527 จำนวนเงิน : 84,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ม.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040547 จำนวนเงิน : 84,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ม.ค. 2567 |
010000-127642 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไตรเจริญ (1994) จำนวนเงิน : 80,500 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.พ. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 144 |
วันที่ส่งมอบ : 5 ก.พ. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.พ. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1901 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 80,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2567 |