เลขที่หนังสือ | อว 660210.1.13/50 |
---|---|
วันที่ | 5 ม.ค. 2567 |
หน่วยงาน | กองการกีฬา |
ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาค่าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ใช้บอกเส้นทาง หลักกิโลเมตร |
วันที่ต้องใช้ | 10 ม.ค. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 670565 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000080 จำนวนเงิน : 202,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ม.ค. 2567 |
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040664 จำนวนเงิน : 202,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ม.ค. 2567 |
010000-127642 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายนพรัตน์ มีแก้ว จำนวนเงิน : 202,800 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ม.ค. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวดที่ 1 เล่มที่ 1 เลขที่ 2 ส่งมอบ 12 มค 67 เบิก 60,480.- หักล้างงินยืมเลขที่ 67010632 นายเพียรศักดิ์ ภักดี งวดที่ 2 เล่มที่ 1 เลขที่ 5 ส่งมอบ 13 มค 67 เบิก 142,320.- นายนพรัตน์ มีแก้ว |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่ 1 ใบตรวจรับ 01RE6704/000178 ตรวจรับ 16 มค 67 เล่มที่ 1 เลขที่ 2 ส่งมอบ 12 มค 67 เบิก 60,480.- หักล้างงินยืมเลขที่ 67010632 นายเพียรศักดิ์ ภักดี งวดที่ 2 ใบตรวจรับ 01RE6704/000180 ตรวจรับ 16 มค 67 เล่มที่ 1 เลขที่ 5 ส่งมอบ 13 มค 67 เบิก 142,320.- นายนพรัตน์ มีแก้ว |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1 อว 660201.1.2.2/ 1497 ลงวันที่ 2 ก.ภ. 67 เบิก 60,480.- บาท งวดที่ 2 อว 660201.1.2.2/ 1613 ลงวันที่ 31 ม.ค. 67 เบิก 142,320.- บาท บาท |