เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.7.1/1368 |
---|---|
วันที่ | 30 ต.ค. 2561 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | ป้ายไวนิล 1 งาน |
วันที่ต้องใช้ | 3 พ.ย. 2561 |
ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620074 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000023 จำนวนเงิน : 12,520 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2561 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123331 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020251 จำนวนเงิน : 12,520 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2561 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน หลังมอทำป้าย จำนวนเงิน : 12,520 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 พ.ย. 2561 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 3 พ.ย. 2561 |
บิลเงินสด |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000106 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 พ.ย. 2561 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12230 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,520 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010198 |