| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.3/41 | 
|---|---|
| วันที่ | 18 ม.ค. 2567 | 
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง | 
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5 คัน 2.ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักกีฬาพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 4 คัน | 
| วันที่ต้องใช้ | 26 ม.ค. 2567 | 
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม | 
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670621 | 
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง | เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000149 จำนวนเงิน : 145,000 | วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2567 | |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ | ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130449 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67041091 จำนวนเงิน : 145,000.00 | วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ม.ค. 2567 | 010000-130449 | 
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย | ชื่อผู้ขาย : หจก.โชคชัยทีม จำนวนเงิน : 145,000 | ||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง | วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.พ. 2567 | ||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน | ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : | วันที่ส่งมอบ : 19 ก.พ. 2567 | |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ | เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6705/000055 | วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.พ. 2567 | |
| 8 | เบิกจ่าย | เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2674 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 145,000 | วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.พ. 2567 | 
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง | เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000161 จำนวนเงิน : 99,000 | วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2567 | |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ | ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130449 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67041023 จำนวนเงิน : 99,000.00 | วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ม.ค. 2567 | 010000-130449 | 
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย | ชื่อผู้ขาย : นายฐกร ธนนท์ธนากิจ จำนวนเงิน : 99,000 | ||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง | วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 มี.ค. 2567 | ||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน | ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 | วันที่ส่งมอบ : 25 มี.ค. 2567 | |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ | เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6705/000212 | วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 มี.ค. 2567 | |
| 8 | เบิกจ่าย | เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3245 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 99,000 | วันที่เบิกจ่าย : 26 มี.ค. 2567 |