เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.3/41 |
---|---|
วันที่ | 18 ม.ค. 2567 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5 คัน 2.ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักกีฬาพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 4 คัน |
วันที่ต้องใช้ | 26 ม.ค. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 670621 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000149 จำนวนเงิน : 145,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130449 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67041091 จำนวนเงิน : 145,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ม.ค. 2567 |
010000-130449 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.โชคชัยทีม จำนวนเงิน : 145,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.พ. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 19 ก.พ. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6705/000055 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.พ. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2674 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 145,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.พ. 2567 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000161 จำนวนเงิน : 99,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130449 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67041023 จำนวนเงิน : 99,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ม.ค. 2567 |
010000-130449 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายฐกร ธนนท์ธนากิจ จำนวนเงิน : 99,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 มี.ค. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 25 มี.ค. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6705/000212 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 มี.ค. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3245 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 99,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 มี.ค. 2567 |