เลขที่หนังสืออว 660201/11
วันที่4 ม.ค. 2567
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567
1.ล้อวัดระยะ
2.เครื่องเจียรไร้สาย
3.เลื่อยโซ่ไฟฟ้าไร้สาย
4.เลื่อยตัดกิ่งไม้ด้ามยาว
5.เก้าอี้นั่งทำงาน
6.ตู้เก็บเครื่องมือช่าง
7.ชั้นวางแฟ้มสัญญา
วันที่ต้องใช้13 มี.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน670750


#670750-1 - ครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะทาง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000070

จำนวนเงิน : 12,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 21 ก.พ. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050993

จำนวนเงิน : 12,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 6,898.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 เม.ย. 2567

01PO6707/000001

หนังสือสงวนสิทธิ์การปรับ อว660201.1.2.2/11069 ลว23พค67
ปรับวันละ13.80บาท
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000190

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 มิ.ย. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9025

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,898

วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ค. 2567

#670750-2 - ครุภัณฑ์โรงงาน 2 รายการ 1.เลื่อยโซ่ไฟฟ้าไร้สาย 2.เลื่อยตัดกิ่งไม้

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000167

จำนวนเงิน : 26,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 22 มี.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060819

จำนวนเงิน : 26,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 มี.ค. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท อภิภัทรอิเลคทริค จำกัด

จำนวนเงิน : 26,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 เม.ย. 2567

01PO6706/000029
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 1 เม.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000012

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 เม.ย. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5530

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,000

วันที่เบิกจ่าย : 22 เม.ย. 2567

#670750-3 - ครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ 1.เก้าอี้นั่งทำงาน 2.ตู้เก็บเครื่องมือช่าง 3.ชั้นวางแฟ้มสัญญา

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000146

จำนวนเงิน : 69,500.00

วันที่ของรายงานฯ : 20 มี.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060798

จำนวนเงิน : 69,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 มี.ค. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด

จำนวนเงิน : 69,500.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 เม.ย. 2567

01PO6706/000024
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 10 เม.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000159

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 เม.ย. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5782

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 69,500

วันที่เบิกจ่าย :

#670750-4 - เครื่องเจียร์ไรสาย

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000147

จำนวนเงิน : 5,200.00

วันที่ของรายงานฯ : 20 มี.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060799

จำนวนเงิน : 5,200.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 มี.ค. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 5,150.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 เม.ย. 2567

01PO6706/000026
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000016

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว660201.1.2.2/5045

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,150.00

วันที่เบิกจ่าย : 9 เม.ย. 2567