เลขที่หนังสืออว 660201/11
วันที่4 ม.ค. 2567
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567
1.ชุดโต๊ะประชุมขนาด 12 ที่นั่ง
2.ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน
3.เก้าอี้สำนักงาน 21 ตัว
4.เครื่องสแกนเข้าห้องปฏิบัติงาน
5.เก้าอี้สำนักงาน 5 ตัว
6.ปั๊มเครื่องประจำสระว่ายน้ำ
7.เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า
วันที่ต้องใช้13 มี.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน670756


#670756-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000059

จำนวนเงิน : 14,900

วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.พ. 2567

ชุดโต๊ะประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง
ครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ปี งปม 67
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050996

จำนวนเงิน : 14,900.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท บุญมาครอง จำกัด

จำนวนเงิน : 14,900

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 966

วันที่ส่งมอบ : 21 มี.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000204

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มี.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/5049

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,900

วันที่เบิกจ่าย : 9 เม.ย. 2567

#670756-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000060

จำนวนเงิน : 5,500

วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.พ. 2567

ตู้เอกสารเหล้กบานเลื่อนทึบสูง
ครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี งปม 67
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050998

จำนวนเงิน : 5,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท บุญมาครอง จำกัด

จำนวนเงิน : 5,500

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 966

วันที่ส่งมอบ : 21 มี.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000202

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มี.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/5049

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,500

วันที่เบิกจ่าย : 9 เม.ย. 2567

#670756-3 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000061

จำนวนเงิน : 52,500

วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.พ. 2567

เก้าอี้สำนักงาน
ครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ปี งปม 67
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050997

จำนวนเงิน : 52,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท บุญมาครอง จำกัด

จำนวนเงิน : 52,500

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 966

วันที่ส่งมอบ : 21 มี.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000203

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มี.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/5050

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 52,500

วันที่เบิกจ่าย : 9 เม.ย. 2567

#670756-4 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000062

จำนวนเงิน : 19,900

วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.พ. 2567

เครื่องสกนเข้าห้องปฎิบัติงาน
ครุภัณฑ์ สนง. ปี งปม 67
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050999

จำนวนเงิน : 19,900.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด

จำนวนเงิน : 19,900

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 1 เม.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000017

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 เม.ย. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/5044

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,900

วันที่เบิกจ่าย : 9 เม.ย. 2567

#670756-5 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000063

จำนวนเงิน : 12,500

วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.พ. 2567

เก้าอี้สำนักงาน
ครุภัณฑ์ สนง.อธิการบดี ปี งปม. 67
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67051015

จำนวนเงิน : 12,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท บุญมาครอง จำกัด

จำนวนเงิน : 12,500

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 964

วันที่ส่งมอบ : 7 มี.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000050

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 มี.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3827

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,500

วันที่เบิกจ่าย : 15 มี.ค. 2567

#670756-6 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000065

จำนวนเงิน : 21,600

วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.พ. 2567

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า พร้อมติดตั้ง
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060139

จำนวนเงิน : 21,600.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มี.ค. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไมนิคส์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

จำนวนเงิน : 21,600

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 เม.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 10 เม.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000093

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 เม.ย. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5321

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,600

วันที่เบิกจ่าย : 18 เม.ย. 2567