เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.25/191 |
---|---|
วันที่ | 14 ก.พ. 2567 |
หน่วยงาน | ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม |
ชื่องานโครงการ | ค่าบำรุงรักษา Foss System ตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์ของเครื่อง |
วันที่ต้องใช้ | 20 มี.ค. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | ชาลิสา สังคมกำแหง |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 670795 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01901PR6705/002 จำนวนเงิน : 21,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ก.พ. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01901F67050006 จำนวนเงิน : 21,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ก.พ. 2567 |
01901-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอส.เอ.(ขอนแก่น) จำกัด จำนวนเงิน : 21,400 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 มี.ค. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 มี.ค. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01901RE6706/000 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มี.ค. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4095 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2567 |