เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.12/308 |
---|---|
วันที่ | 5 มิ.ย. 2562 |
หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
ชื่องานโครงการ | ตรายาง 2 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620868 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000034 จำนวนเงิน : 620 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 มิ.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090371 จำนวนเงิน : 620 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มิ.ย. 2562 |
0113-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 620 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 มิ.ย. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5 |
วันที่ส่งมอบ : 21 มิ.ย. 2562 |
บิลเงินสด |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01ฑฎ6209/000082 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มิ.ย. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5432 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 620 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ค. 2562 |
จ่ายคืนนางสถาพร นาวานุเคราะห์ ผู้สำรองการจ่ายเงิน |