| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/74 | 
|---|---|
| วันที่ | 27 ก.พ. 2567 | 
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง | 
| ชื่องานโครงการ | 1.พรมดักฝุ่น 1 ม้วน 2.ตลับเมตร 5 เมตร 3 อัน | 
| วันที่ต้องใช้ | 15 มี.ค. 2567 | 
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา | 
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670843 | 
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง | เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000012 จำนวนเงิน : 4,550.00 | วันที่ของรายงานฯ : 4 มี.ค. 2567 | |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ | ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130336 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060113 จำนวนเงิน : 4,550.00 | วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มี.ค. 2567 | 010000-130336 | 
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย | ชื่อผู้ขาย : ร้าน จิมา เทรดดิ้ง จำนวนเงิน : 4,550.00 | ||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง | วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 เม.ย. 2567 | ||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน | ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - | วันที่ส่งมอบ : 14 มี.ค. 2567 | |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ | เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000155 | วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 มี.ค. 2567 | |
| 8 | เบิกจ่าย | เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4242 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,550 | วันที่เบิกจ่าย : 22 มี.ค. 2567 | 
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง | เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000013 จำนวนเงิน : 1,050.00 | วันที่ของรายงานฯ : 4 มี.ค. 2567 | |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ | ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130336 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060111 จำนวนเงิน : 1,050.00 | วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มี.ค. 2567 | 010000-130336 | 
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย | ชื่อผู้ขาย : จิมา เทรดดิ้ง จำนวนเงิน : 1,050.00 | ||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง | วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 เม.ย. 2567 | ||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน | ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : | วันที่ส่งมอบ : 11 มี.ค. 2567 | |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ | เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000055 | วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 มี.ค. 2567 | |
| 8 | เบิกจ่าย | เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3648 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,050 | วันที่เบิกจ่าย : 13 มี.ค. 2567 |