| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/143 | 
|---|---|
| วันที่ | 21 ก.พ. 2567 | 
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง | 
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง | 
| วันที่ต้องใช้ | 10 มี.ค. 2567 | 
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม | 
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670854 | 
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง | เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000042 จำนวนเงิน : 4,400 | วันที่ของรายงานฯ : 7 มี.ค. 2567 | |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ | ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060272 จำนวนเงิน : 4,400.00 | วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มี.ค. 2567 | 010100-1106 | 
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย | ชื่อผู้ขาย : นายวิไล ยอดบัวบาน จำนวนเงิน : 4,400 | ||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง | วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มี.ค. 2567 | ||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน | ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4 | วันที่ส่งมอบ : 19 มี.ค. 2567 | |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ | เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000088 | วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 มี.ค. 2567 | |
| 8 | เบิกจ่าย | เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4090 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,400 | วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2567 | 
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง | เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000043 จำนวนเงิน : 400 | วันที่ของรายงานฯ : 7 มี.ค. 2567 | |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ | ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060271 จำนวนเงิน : 400.00 | วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มี.ค. 2567 | 010100-1106 | 
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย | ชื่อผู้ขาย : นายวิไล ยอดบัวบาน จำนวนเงิน : 400 | ||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง | วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มี.ค. 2567 | ||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน | ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4 | วันที่ส่งมอบ : 19 มี.ค. 2567 | |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ | เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000087 | วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 มี.ค. 2567 | |
| 8 | เบิกจ่าย | เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4091 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 400 | วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2567 |