เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/84 |
---|---|
วันที่ | 1 มี.ค. 2567 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | สายฉีดชำระโครเมี่ยม 10 ชุด |
วันที่ต้องใช้ | 15 มี.ค. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 670876 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000067 จำนวนเงิน : 5,580.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 มี.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130336 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060414 จำนวนเงิน : 5,580.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 มี.ค. 2567 |
010000-130336 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 5,580.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 มี.ค. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 52 |
วันที่ส่งมอบ : 12 มี.ค. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000092 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มี.ค. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4766 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,580 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 เม.ย. 2567 |