เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.1.2/822 |
---|---|
วันที่ | 30 พ.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง) |
วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620876 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000033 จำนวนเงิน : 428,021.40 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 มิ.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090460 จำนวนเงิน : 428,021.40 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 มิ.ย. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 428,021.40 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ส.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000080 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6146 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 428,021.40 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ค. 2562 |