เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/603 |
---|---|
วันที่ | 11 มี.ค. 2567 |
หน่วยงาน | กองการกีฬา |
ชื่องานโครงการ | 1.เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 6 เครื่อง 2.ปรับปรุงห้องพักนักกีฬา ชั้น 3 อาคารพลศึกษา 3.ที่นอนฟองอัด 50 หลัง |
วันที่ต้องใช้ | 22 มี.ค. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 670935 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000126 จำนวนเงิน : 24,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 มี.ค. 2567 |
จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพลศึกษา |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060575 จำนวนเงิน : 24,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มี.ค. 2567 |
010000-125386 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอิ๊ด) จำนวนเงิน : 24,600 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 เม.ย. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 018 |
วันที่ส่งมอบ : 26 มี.ค. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000192 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 มี.ค. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 เม.ย. 2567 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000128 จำนวนเงิน : 110,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 มี.ค. 2567 |
ที่นอนฟองอัด |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67061019 จำนวนเงิน : 110,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มี.ค. 2567 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด จำนวนเงิน : 110,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.ค. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 14 พ.ค. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000078 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6682 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 110,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 พ.ค. 2567 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000124 จำนวนเงิน : 321,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 มี.ค. 2567 |
อว660201.1.2.2/4398 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070018 จำนวนเงิน : 321,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 เม.ย. 2567 |
010000-125386 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสทีเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 321,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ค. 2567 |
สธ.65/2567 01CO6707/000001 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 106 |
วันที่ส่งมอบ : 25 เม.ย. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000011 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 เม.ย. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9403 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 321,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 พ.ค. 2567 |