เลขที่หนังสืออว 660201.1.13/603
วันที่11 มี.ค. 2567
หน่วยงานกองการกีฬา
ชื่องานโครงการ1.เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 6 เครื่อง
2.ปรับปรุงห้องพักนักกีฬา ชั้น 3 อาคารพลศึกษา
3.ที่นอนฟองอัด 50 หลัง
วันที่ต้องใช้22 มี.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน670935


#670935-1 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000126

จำนวนเงิน : 24,600

วันที่ของรายงานฯ : 15 มี.ค. 2567

จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพลศึกษา
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060575

จำนวนเงิน : 24,600.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มี.ค. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอิ๊ด)

จำนวนเงิน : 24,600

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 เม.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 018

วันที่ส่งมอบ : 26 มี.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000192

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 มี.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,600

วันที่เบิกจ่าย : 4 เม.ย. 2567

#670935-2 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000128

จำนวนเงิน : 110,000

วันที่ของรายงานฯ : 26 มี.ค. 2567

ที่นอนฟองอัด
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67061019

จำนวนเงิน : 110,000

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มี.ค. 2567

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด

จำนวนเงิน : 110,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 14 พ.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000078

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6682

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 110,000

วันที่เบิกจ่าย : 16 พ.ค. 2567

#670935-3 - เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 6 เครื่อง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000124

จำนวนเงิน : 321,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 26 มี.ค. 2567

อว660201.1.2.2/4398
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070018

จำนวนเงิน : 321,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 เม.ย. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสทีเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส

จำนวนเงิน : 321,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ค. 2567

สธ.65/2567
01CO6707/000001
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 106

วันที่ส่งมอบ : 25 เม.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000011

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 เม.ย. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9403

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 321,000

วันที่เบิกจ่าย : 9 พ.ค. 2567