เลขที่หนังสืออว 660201.2.1/436
วันที่19 มี.ค. 2567
หน่วยงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการขออนุมัติแจ้งจัดหาพัสดุ โครงการเชิชุเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี 2567
วันที่ต้องใช้2 เม.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671000


#671000-1 - จ้างเหมา 4 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000229

จำนวนเงิน : 71,600.00

วันที่ของรายงานฯ : 29 มี.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130531

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070092

จำนวนเงิน : 71,600.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2567

010000-130531
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย 3 ราย

จำนวนเงิน : 71,600.00

1.นายกฤษณะ นามยา = 15,000.-บาท
2.นายศตวรรษ ดิษฐขุนทด = 16,600.-บาท
3.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 20,000.-บาท
4.นายชาญเดช จงใจกลาง = 20,000.-บาท
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 1 เม.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2567

1.นายกฤษณะ นามยา = 15,000.-บาท 01RE6707/000105
2.นายศตวรรษ ดิษฐขุนทด = 16,600.-บาท 01RE6707/000104
3.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 20,000.-บาท 01RE6707/000078
4.นายชาญเดช จงใจกลาง = 20,000.-บาท 01RE6707/000103
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

039-5/67011144
1.นายกฤษณะ นามยา = 15,000.-บาท .2.2/5420
2.นายศตวรรษ ดิษฐขุนทด = 16,600.-บาท .2.2/5421
3.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 20,000.-บาท .2.2/5415
4.นายชาญเดช จงใจกลาง = 20,000.-บาท .2.2/5419

#671000-2 - จ้างเหมางาน 2 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000230

จำนวนเงิน : 80,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 29 มี.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130531

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070093

จำนวนเงิน : 80,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2567

010000-130531
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย

จำนวนเงิน : 80,000.00

1.นางฉวีวรรณ พันธุ = 30,000.00 บาท
2.นายสุรศักดิ์ ขุลีหลาย = 50,000.00 บาท
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ :

1.นางฉวีวรรณ พันธุ = 30,000.00 บาท 01RE6707/000030
2.นายสุรศักดิ์ ขุลีหลาย = 50,000.00 บาท 01RE6707/000031
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

039-5/67011144
1.นางฉวีวรรณ พันธุ = 30,000.00 บาท .2.2/5422
2.นายสุรศักดิ์ ขุลีหลาย = 50,000.00 บาท .2.2/5310

#671000-3 - จ้างเหมางาน 2 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000020

จำนวนเงิน : 92,800.00

วันที่ของรายงานฯ : 29 มี.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130531

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070094

จำนวนเงิน : 92,800.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2567

010000-130531
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย

จำนวนเงิน : 92,800.00

1.นายวรฉัตร ทองกำแหง = 48,000 บาท
2. ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ = 44,800 บาท
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 1 เม.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 เม.ย. 2567

1.นายวรฉัตร ทองกำแหง = 48,000 บาท
2. ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ = 44,800 บาท 01RE6707/000053
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

1.นายวรฉัตร ทองกำแหง = 48,000 บาท .2.2/5416
2. ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ = 44,800 บาท .2.2/5418