เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/538 |
---|---|
วันที่ | 1 พ.ค. 2567 |
หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 9 มิ.ย. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | ชาลิสา สังคมกำแหง |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 671195 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000083 จำนวนเงิน : 7,705 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080419 จำนวนเงิน : 7,705.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 พ.ค. 2567 |
0116-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 7,705 |
ร้าน ช.ศิลป์การไฟฟ้า | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000142 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มิ.ย. 2567 |
01RE6709/000141 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8463 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,955 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 มิ.ย. 2567 |
660201.1.2.2/8464 |