เลขที่หนังสืออว 660201.1.13/958
วันที่13 พ.ค. 2567
หน่วยงานกองการกีฬา
ชื่องานโครงการซื้อวัสดุกีฬา 6 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671223


#671223-1 - ซื้อวัสดุกีฬา 6 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000098

จำนวนเงิน : 39,600.00

วันที่ของรายงานฯ : 15 พ.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080499

จำนวนเงิน : 39,600.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 พ.ค. 2567

0118-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย 2 ราย

จำนวนเงิน : 39,600.00

1.บจก. กีฬาไทยพาณิชย์ = 16,000.- บาท
2.หจก. เฟิร์ส ฟิตเนส = 23,600.- บาท
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001

วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000193

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ค. 2567

1.บจก. กีฬาไทยพาณิชย์ = 16,000.- บาท 01RE6708/000201
2.หจก. เฟิร์ส ฟิตเนส = 23,600.- บาท 01RE6708/000193
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย : 26 พ.ค. 2567

1.บจก. กีฬาไทยพาณิชย์ = 16,000.- บาท .2.2/8007
2.หจก. เฟิร์ส ฟิตเนส = 23,600.- บาท .2.2/7592

#671223-2 - วัสดุกีฬา 3 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000204

จำนวนเงิน : 25,252.00

วันที่ของรายงานฯ : 15 พ.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090285

จำนวนเงิน : 25,252.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มิ.ย. 2567

0118-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก. เฟิร์ส ฟิตเนส

จำนวนเงิน : 25,252.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001

วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000260

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8300

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,252

วันที่เบิกจ่าย : 19 มิ.ย. 2567