เลขที่หนังสืออว 660201.1.16/1476
วันที่15 พ.ค. 2567
หน่วยงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 48 รายการ
วันที่ต้องใช้17 มิ.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671237


#671237-1 - จัดซื้อวัสดุการเกษตร

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000120

จำนวนเงิน : 11,790

วันที่ของรายงานฯ : 18 มิ.ย. 2567

เคียว
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130275

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090701

จำนวนเงิน : 11,790.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มิ.ย. 2567

010000-130275
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์

จำนวนเงิน : 11,460

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15

วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000014

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9377

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,460

วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ค. 2567

#671237-2 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000119

จำนวนเงิน : 5,730

วันที่ของรายงานฯ : 18 มิ.ย. 2567

กระติกน้ำแข็ง
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130275

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090702

จำนวนเงิน : 5,730.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มิ.ย. 2567

010000-130275
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์

จำนวนเงิน : 4,980

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15

วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000013

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9376

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,980

วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ค. 2567

#671237-3 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000143

จำนวนเงิน : 189,580

วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ค. 2567

หมวกนิรภัย
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130275

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100204

จำนวนเงิน : 189,580.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ค. 2567

010000-130275
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์

จำนวนเงิน : 173,600

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 19 ส.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000237

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ส.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12061

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 173,600

วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2567