เลขที่หนังสืออว 660203/756
วันที่9 พ.ค. 2567
หน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ชื่องานโครงการ1.โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ครั้งที่ 7/2567
2.ค่าจ้างเหมารถบัสส่งสนามบิน
วันที่ต้องใช้4 มิ.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบอารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671240


#671240-1 - ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000136

จำนวนเงิน : 80,000

วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130315

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080793

จำนวนเงิน : 80,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ค. 2567

010000-130315
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท โกลบอลลิ้งค์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ฮอลิเดย์ จำกัด

จำนวนเงิน : 75,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 4 ก.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000087

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10010

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 75,000

วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ค. 2567

#671240-2 - ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000140

จำนวนเงิน : 500,000

วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130315

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080802

จำนวนเงิน : 500,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ค. 2567

010000-130315
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท สยามราช ทราเวิล จำกัด

จำนวนเงิน : 490,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.ค. 2567

งวดที่่ 1 /70% เป็นเงิน 343,000 บาท
งวดที่ 2/30% เป็นเงิน 147,000 บาท
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ค. 2567

งวดที่่ 1 /70% เป็นเงิน 343,000 บาท
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000088

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ค. 2567

งวดที่่ 1 /70% 01RE6710/000088 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ IV6707001
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 343,000 บาท
งวดที่่ 2 /30% 01RE6710/000089 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ IV6707002
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 147,000บาท
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

งวดที่่ 1 /70% 01RE6710/000088 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ IV6707001
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 343,000 บาท 0201.1.2.2/9591
งวดที่่ 2 /30% 01RE6710/000089 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ IV6707002
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 147,000บาท 0201.1.2.2/9594