เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/5410 |
---|---|
วันที่ | 7 มิ.ย. 2567 |
หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน |
วันที่ต้องใช้ | 14 มิ.ย. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 671330 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000061 จำนวนเงิน : 54,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 มิ.ย. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130352 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090287 จำนวนเงิน : 54,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มิ.ย. 2567 |
010000-130352 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พีเจ ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 54,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 มิ.ย. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 18 มิ.ย. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000152 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มิ.ย. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660210.1.2.2/8368 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 54,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 มิ.ย. 2567 |