เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1135 |
---|---|
วันที่ | 11 มิ.ย. 2567 |
หน่วยงาน | กองการกีฬา |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมมรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน |
วันที่ต้องใช้ | 24 มิ.ย. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 671377 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000117 จำนวนเงิน : 14,500.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 มิ.ย. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130441 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090584 จำนวนเงิน : 14,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 มิ.ย. 2567 |
010000-130441 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายมนตรี พึ่งผล จำนวนเงิน : 14,500.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 05 |
วันที่ส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2567 |
บิลเงินสด |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000245 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มิ.ย. 2567 |
ใบเสร็จรับเงิน หักล้างเงินยืมเลขที่ 67011644 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9095 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.ค. 2567 |
หักล้างเงินยืมเลขที่ 67011644 |