เลขที่หนังสือ | อว660201.1.10.2/516 |
---|---|
วันที่ | 28 มิ.ย. 2567 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานวิจัย |
ชื่องานโครงการ | ครุภัณฑ์วิจัยภายใต้งบลงทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีพ.ศ.2567 1.เครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ 2.เครื่องวัดปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม 3.ชุดตรวจวัดโซมิติกเซลล์และวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนม 4.เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลสารชนิดทริปเปิลควอตรูโพลพร้อมชุดเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับงานทางด้านกลิ่นรส 5.เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม 6.เครื่องถ่ายภาพโครงสร้างของเซลล์ระดับนาโนแบบสามมิติพร้อมชุดควบคุมสภาะการทดสอบและโปรแกรมประมวลผล |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 671439 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000235 จำนวนเงิน : 13,990,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 มี.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1101 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F670910004 จำนวนเงิน : 13,990,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 มี.ค. 2567 |
010000-1001 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด จำนวนเงิน : 13,990,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.ย. 2567 |
สธ.68/2567 | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 9 ก.ย. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000029 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ก.ย. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13027 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,990,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ก.ย. 2567 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000234 จำนวนเงิน : 2,696,400.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 มี.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1101 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67091001 จำนวนเงิน : 2,696,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มิ.ย. 2567 |
010000-1101 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษทั กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำนวนเงิน : 2,696,400.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.ย. 2567 |
สธ.70/2567 | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000263 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มิ.ย. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9311 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,696,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ค. 2567 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000172 จำนวนเงิน : 21,500,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 เม.ย. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1101 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67091006 จำนวนเงิน : 21,500,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มิ.ย. 2567 |
010000-1101 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ฟอสท์ เซาธ์ อีสต์ เอเชีย จำกัด จำนวนเงิน : 21,500,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.ย. 2567 |
สธ.75/2567 | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 ส.ค. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000151 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ส.ค. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11982 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,500,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ส.ค. 2567 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000236 จำนวนเงิน : 15,739,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 มี.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1101 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67091007 จำนวนเงิน : 15,739,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มิ.ย. 2567 |
010000-1101 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ชินเทค อินโนเวชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 15,739,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ต.ค. 2567 |
สธ.69/2567 | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 18 ต.ค. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6801/000031 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15359 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,739,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 พ.ย. 2567 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR67091005 จำนวนเงิน : 7,880,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 มี.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1101 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67091005 จำนวนเงิน : 7,880,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มิ.ย. 2567 |
010000-1101 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวนเงิน : 7,880,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2567 |
สธ.64/2567 | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 3 ก.ย. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000088 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ย. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13698 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,880,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ย. 2567 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000238 จำนวนเงิน : 1,480,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 มี.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1101 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110534 จำนวนเงิน : 1,480,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ส.ค. 2567 |
010000-1101 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ยูเนี่ยนชายน์เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน : 1,480,000 |
สธ.66/2567 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ส.ค. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 67 |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000060 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.ย. 2567 |
มีค่าปรับ 20,720 บาท |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13699 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,480,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ย. 2567 |