เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/1921 |
---|---|
วันที่ | 26 มิ.ย. 2567 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดสด 2.ค่าจ้างเหมาจัดทำวิดิโอแนะนำชมรม 49 ชมรม |
วันที่ต้องใช้ | 28 มิ.ย. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 671460 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000208 จำนวนเงิน : 40,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130439 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100183 จำนวนเงิน : 40,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.ค. 2567 |
010000-130439 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายกฤษณะ นามยา จำนวนเงิน : 15,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000270 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มิ.ย. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10816 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ส.ค. 2567 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR65709/000208 จำนวนเงิน : |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ส.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130439 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110254 จำนวนเงิน : 25,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายกฤษณะ นามยา จำนวนเงิน : 25,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2567 |
จ่ายคืนนายเฉลิมพล แสงแก้ว 5512986572 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000269 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มิ.ย. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10815 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ส.ค. 2567 |