| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/950 |
|---|---|
| วันที่ | 24 มิ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อบัตเตอร์ฟลายวาล์ว ขนาด 8" |
| วันที่ต้องใช้ | 30 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620940 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000166 จำนวนเงิน : 13,696 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121676 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100870 จำนวนเงิน : 13,696.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 มิ.ย. 2562 |
010000-121676 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 13,696.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 43 |
วันที่ส่งมอบ : 6 ส.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000025 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ส.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว660201.1.2.2/6814 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,696 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ส.ค. 2562 |