เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.44/1397 |
---|---|
วันที่ | 31 ต.ค. 2561 |
หน่วยงาน | กองกฎหมาย |
ชื่องานโครงการ | ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ Dell เลขครุภัณฑ์ 5401120000092 เปลี่ยน Harddisk 1 TB SATA 1 เครื่อง |
วันที่ต้องใช้ | 10 พ.ย. 2561 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620084 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000014 จำนวนเงิน : 2,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2561 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020164 จำนวนเงิน : 2,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 พ.ย. 2561 |
010025-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ไอทีคอนเนอร์ จก. จำนวนเงิน : 2,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2561 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 พ.ย. 2561 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000092 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ย. 2561 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12182 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2561 |