เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/3300 |
---|---|
วันที่ | 12 ก.ค. 2567 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | รองเท้าเซฟตี้ 20 คู่ |
วันที่ต้องใช้ | 20 ก.ค. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 671603 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000204 จำนวนเงิน : 33,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ก.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100960 จำนวนเงิน : 33,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ก.ค. 2567 |
010700-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 33,800 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ส.ค. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15 |
วันที่ส่งมอบ : 1 ส.ค. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000020 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ส.ค. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10822 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ส.ค. 2567 |