เลขที่หนังสืออว 660201.1.16/2317
วันที่17 ก.ค. 2567
หน่วยงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 25 รายการ
วันที่ต้องใช้23 ส.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671629


#671629-1 - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000240

จำนวนเงิน : 26,857

วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2567

ถุงมือป้องกันไฟฟ้า
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130302

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100990

จำนวนเงิน : 26,857.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2567

010000-130302
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 24,500

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ก.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 9 ก.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000128

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.ย. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13798

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,500

วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2567

#671629-2 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000244

จำนวนเงิน : 8,185.5

วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2567

ใบมีดคัตเตอร์
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130302

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100989

จำนวนเงิน : 8,185.50

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2567

010000-130302
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 5,400

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 30 ส.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000030

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ย. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12517

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,400

วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.ย. 2567

#671629-3 - จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000241

จำนวนเงิน : 4,280

วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2567

เสื้อกันฝน
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130302

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100988

จำนวนเงิน : 4,280.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2567

010000-130302
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 2,570

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ----------

วันที่ส่งมอบ : 9 ส.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000115

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ส.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11148

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,570

วันที่เบิกจ่าย : 14 ส.ค. 2567

#671629-4 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000243

จำนวนเงิน : 9,523

วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2567

เชือกผ้า
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130302

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100986

จำนวนเงิน : 9,523.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2567

010000-130302
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 6,220

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 20 ส.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000250

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ส.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11790

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,220

วันที่เบิกจ่าย : 23 ส.ค. 2567

#671629-5 - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000247

จำนวนเงิน : 32,784.8

วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2567

ชุดลูกบล๊อค
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130302

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100985

จำนวนเงิน : 32,784.80

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2567

010000-130302
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 16,625

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 27 ส.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000394

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ส.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12444

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,625

วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2567

#671629-6 - จัดซื้อวัสดุการเกษตร

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000248

จำนวนเงิน : 4,012.5

วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2567

มีดอีโต้
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130302

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100982

จำนวนเงิน : 4,012.50

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2567

010000-130302
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 3,450

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 17 ก.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000159

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13797

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,450

วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2567

#671629-7 - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000094

จำนวนเงิน : 17,990

วันที่ของรายงานฯ : 9 ส.ค. 2567

ประแจหกเหลี่ยม
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130302

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110323

จำนวนเงิน : 17,990.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ส.ค. 2567

010000-130302
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์

จำนวนเงิน : 17,990

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 26 ส.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000344

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12434

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,990

วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2567