| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.2/2231 | 
|---|---|
| วันที่ | 16 ก.ค. 2567 | 
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | 
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 26 รายการ | 
| วันที่ต้องใช้ | 23 ส.ค. 2567 | 
| ผู้รับผิดชอบ | ชาลิสา สังคมกำแหง | 
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671636 | 
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง | เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000254 จำนวนเงิน : 29,585 | วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2567 | |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ | ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100967 จำนวนเงิน : 29,585.00 | วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2567 | 010000-125031 | 
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย | ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 29,585 | ||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง | วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ส.ค. 2567 | ||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน | ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - | วันที่ส่งมอบ : 7 ส.ค. 2567 | |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ | เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000074 | วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ส.ค. 2567 | |
| 8 | เบิกจ่าย | เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11209 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,585 | วันที่เบิกจ่าย : 15 ส.ค. 2567 |