เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/3573 |
---|---|
วันที่ | 26 ก.ค. 2567 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | โปรดดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 21 สิงหาคม 2567 - 30 กันยายน 2567 (นายสุรพล ปัดอาสา) จำนวนเงิน 18,000 บาท จำนวน 2 งวด |
วันที่ต้องใช้ | 1 ส.ค. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 671680 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000306 จำนวนเงิน : 18,000.000 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ก.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130287 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110163 จำนวนเงิน : 18,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567 |
010000-130287 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสุรพล ปัดอาสา จำนวนเงิน : 18,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวดที่1/2 ส่งมอบ 20สค67 งวดที่2/2 ส่วมอบ30กย67 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่1/2 01RE6711/000173 ลว20สค67 งวดที่2/2 01RE6712/000209 ลว30กย67 (หักล้างเงินยืมเลขที่ 68010002) |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่1/2 อว660201.1.2.2/11683 งวดที่2/2 0201.1.2.2/14053 |