เลขที่หนังสืออว 660201.1.13/1467
วันที่31 ก.ค. 2567
หน่วยงานกองการกีฬา
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 8 รายการ
วันที่ต้องใช้15 ส.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671726


#671726-1 - ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000045

จำนวนเงิน : 6,260.00

วันที่ของรายงานฯ : 6 ส.ค. 2567

.13/1467

ให้มือทอง BB ทำใบเสนอราคาออกมาใหม่ 3 ใบ ใบเดิมที่เสนอมา เลขที่ MT 012
รายการที่ 1-5 1 ใบ
รายการที่ 6 1 ใบ
และรายการที่ 7-8 1 ใบ
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110189

จำนวนเงิน : 6,260.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567

0118-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน มือทอง 88

จำนวนเงิน : 6,260.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ส.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 30 ส.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000446

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ส.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12613

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,260

วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2567

#671726-2 - จัดซื้อวัสดุกีฬา

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000046

จำนวนเงิน : 1,750.00

วันที่ของรายงานฯ : 6 ส.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110188

จำนวนเงิน : 1,750.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567

0118-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน มือทอง 88

จำนวนเงิน : 1,750.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 30 ส.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000447

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ส.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12612

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,750

วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2567

#671726-3 - วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000047

จำนวนเงิน : 960.00

วันที่ของรายงานฯ : 6 ส.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110187

จำนวนเงิน : 960.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567

0118-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน มือทอง 88

จำนวนเงิน : 960.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 30 ส.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000445

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ส.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12694

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 960

วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ย. 2567